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企业内部审计问题及对策
会计凭证电子化下企业内部审计存在的主要问题 数据存在泄露的安全隐患数据存在泄漏的安全隐患主要由以下...
企业审计监督工作现状与措施
摘要: 伴随着我国经济的快速发展以及电子计算机在现代生活中的普遍应用,我国会计软件企业的队伍迅速成...
油田注汽蒸汽干度计量技术分析
摘要 :注蒸汽热采是稠油开发中普遍采用的助采方式,注入蒸汽的流量和干度直接影响油井的采出率,湿蒸汽...
中小企业内部控制审计研究
摘要: 关于我国中小企业内控制度建设,《小企业内部控制规范(试行)》和《行政事业单位内部控制规范(...
电网企业内部审计与实践
摘要 :党的十九大报告明确提出全面依法治国、依法治企的理念,国有企业内部审计的职能面临新的挑战。随...
内部控制现状SWOT分析及启示
摘要 :运用SWOT分析法,以瑞幸咖啡为研究对象,分析研究其在内部控制建设方面自身的现状。瑞幸咖啡内部...
独立学院专项资金绩效审计探讨
[摘要] 近年来,高校不断加大科研资金投入,不仅花大力气外聘专家培训提高教师的科研水平,项目经费的...
审计质量对分析师预测的影响
[摘要] 分析师预测是市场进行投融资决策的重要依据,因此分析师职业受到更多关注。以2011-2018年上市公司的...
审计访谈在经济责任审计的运用
摘要 :近年来,人们对经济责任审计作用的认识越来越深。审计程序不断优化,审计方法不断创新,尤其是在...
水利内部审计职能及发展方向
摘要 :随着我国经济的不断发展和水利施工企业以及水利事业单位制度的不断完善,各级单位都意识到了内部...
企业财务审计风险及审计创新措施
[摘要] 财务审计可以保证企业资金链的安全,提高企业资金使用效率。同时,财务审计工作实施时受到一些...
企业审计风险识别与评估对策
【摘要】 随着我国市场经济不断发展,企业在市场经济发展过程中扮演着至关重要的角色,但与此同时,企业...
财政资金绩效审计强化对策
【摘要】 财政资金绩效审计是财政审计工作中最重要的内容之一,其主要目的是创新审计管理手段,提高单位...
中小企业内部审计外包风险控制对策
摘要: 内部审计是现代企业提高经济效益的一个不可或缺的手段,健全的内部审计制度是企业内部监督和控制...
中职学校内部控制优化措施
摘要 :近年来,随着职业教育改革工作的不断深入,进一步加强了各中职学校的内部管理工作,传统的内部管...
水产养殖企业审计风险识别应对策略
摘要 :近日,证监会对獐子岛财务舞弊案的调查尘埃落定。水产养殖企业属于农林牧渔业中最为特殊的一类企...
事业单位内部控制财务管理现况
摘要: 改革开放以来,我国国民的生活水平得到了极大的提高,生活中各个方面的保障越来越健全,政府的各...
铁路内部审计参与企业风险管理方法
【摘要】 “风险”是指在特定的客观情况下,在特定的期间内,未来事件的预期结果和实际结果发生偏离的可...
企业会计内部控制问题及应对建议
摘要 :近年来,随着我国经济发展不断加快,在企业财务管理中,如何使用内部控制来保证企业内部会计控制...
现代信息技术对内部审计的应用
摘要: 内部审计是公立医院提升财务管理透明度,加强内部控制的重要举措,也是其稳定发展的重要保障。随...
审计风险因素与信息化审计策略
[摘要] 随着我国信息技术的快速发展和普及,各行业都在逐步朝向智能化、信息化的方向发展。基于这一时代...
工程造价审计风险防控特点与措施
摘要 :我国建筑工程行业快速发展,已经成为我国经济的重要组成部分。经过几十年的探索和实践,我国建筑...
新时代增值型内部审计职能体系研究
[摘要] 内部审计的目标大致经历了为管理者服务、为管理当局服务、协助组织成员有效履行职责、协助本组...
国有企业经济责任审计问题及对策
摘要 :国有企业加强内部经济责任审计工作能够激励管理层提升管理质量、提高管理水平,是企业长期稳定发...
上市公司内部控制审计对财务报表的影响
摘要 :本文对内部控制审计的目标进行讨论,然后分析了内部控制审计与财务报告审计相结合的工作安排。在...
公立医院内部审计创新探讨
[摘要] 随着公立医院综合改革的不断深入,医院内部要加强管理力度,实现医院内部精细化管理要求,其中医...
如何提高内部审计监督措施
摘要: 内部审计作为我国审计监督制度的重要组成部分,对被审计单位及所属相关机构的经营管理状况起到重...
经济责任审计评价指标框架分析
摘要 :经济责任审计的关键就是经济责任审计评价,随着我国的经济发展进入“新常态”时期,国家审计事业...
货币资金内部控制现状探讨
摘要 :货币资金管理是企业生存、运营和发展的基础,货币资金的流动性最强,其风险也相对较高。为了降低...
浅谈企业提高内部审计质量的途径
摘要: 财务数据的真实性有助于企业管理当局清晰地了解企业当前的发展状况,因此,财务数据的真实性至关...
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